Знаю, что по- правильному надо исправлять все в текущем периоде. Но тут ситуация такая: знакомый зарегистрировал фирму, сам себе решил, что она на УСН 6% и пребывал в этом приятном заблуждении, сдав Декларацию по УСН, пока не получил из налоговой Уведомление об уточнении декларации, из которого выяснилось, что фирма не числится в базе данных по УСН. Это действительно обострение какое-то... Поэтому ему сейчас придется пересдавать отчетность за весь год со всеми вытекающими. По декларациям все понятно, а вот что с балансом делать? Сразу же возникли неучтенные расходы, которые надо учесть, поскольку налог на прибыль хочется все-таки уменьшить. Наверное, все-таки придется делать корректирующую бухотчетность? И что теперь делать со статистикой? Туда тоже уточненку сдавать надо? Самое интересное, что у налоговой тоже не возникало никаких вопросов по поводу несдачи деклараций по НДС и прибыли, если считалось, что фирма на ОСНО. Нам как-то вынесли мозги за не вовремя сданную среднесписочную(и уведомление о вызове с объяснениями, и решение о привлечении, и пр.), а тут всесь год ни одного отчета - и тишина.
С уважением. Елена.