Добрый день, коллеги!
У меня ООО на УСН, сдача помещений в аренду. С одним из арендаторов заключен агентский договор на приобретение коммунальных услуг, соответственно мы перевыставляем арендатору его долю коммуналки с НДС. В 1С вроде разобралась - счет фактура выставляется от имени реального поставщика коммуналки, но с нашей нумерацией и пометкой о том, что он выставлен агентом с указанием нашего наименования. С 2015 г. стал формироваться единый счет-фактура от всех поставщиков разом - это вообще правильно?
Теперь с 01.01.15 я как посредник должна предоставлять в налоговую в электронном виде журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур. Звонила в налоговую, сказали что это будет идти как приложения к декларации по НДС, никакой отдельной формы для журналов нет. 1С в декларацию включает мне журнал полученных, журнал выставленных с-ф и еще раздел 12 - «Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 НК РФ». Вот по поводу этого раздела меня взяли сомнения - должен он у меня быть или нет?