×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2015
    Сообщений
    70

    УСН торговля

    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, можно ли вести в бухгалтерии суммовой учет товара на упрощенке, корректно ли будет формироваться КУДИР? Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,726
    Цитата Сообщение от Бухгалтер2015 Посмотреть сообщение
    на упрощенке
    на какой?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2015
    Сообщений
    70
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    на какой?
    Добрый день! Доходы минус расходы.

  4. #4
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,726
    Цитата Сообщение от Бухгалтер2015 Посмотреть сообщение
    корректно ли будет формироваться КУДИР?
    естественно, нет.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2015
    Сообщений
    70
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    естественно, нет.
    Спасибо за ответ, я тоже так думала, теперь моя задача доступным языком объяснить это директору и программисту.

  6. #6
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,726
    В расход можно принимать товар реализованный покупателю и оплаченный поставщику. Программа должна понимать, какой именно товар реализован и оплачен.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2015
    Сообщений
    70
    Спасибо !

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    В расход можно принимать товар реализованный покупателю и оплаченный поставщику. Программа должна понимать, какой именно товар реализован и оплачен.
    Добрый день! А можно делать следующим образом: я списываю оплаченные накладные последним днем квартала (т.е. например 31.03.15 № п/п Списан реализованный товар по накладной № 1 от 01.02.15 ООО "Ромашка" сумма 10000 руб. 31.03.15 с/ф № 1 Списан НДС по реализованному товару сумма 1800 руб.) В подтверждение того, что товар продан, у меня есть акты инвентаризации по каждому кварталу.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день! А можно делать следующим образом: я списываю оплаченные накладные последним днем квартала (т.е. например 31.03.15 № п/п Списан реализованный товар по накладной № 1 от 01.02.15 ООО "Ромашка" сумма 10000 руб. 31.03.15 с/ф № 1 Списан НДС по реализованному товару сумма 1800 руб.) В подтверждение того, что товар продан, у меня есть акты инвентаризации по каждому кварталу.
    Забыла добавить, у меня ИП УСНО 15% розница

  10. #10
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,726
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А можно делать следующим образом:
    я думаю, что можно. Что думают по этому поводу налоговые органы - никому не известно, никто еще пока не написал, как именно проверяют УСН Д-Р и к чему придираются.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Спасибо. Я пару раз сдавала своему инспектору на проверку КУДиР и реестр расходов, правда инвентаризацию не показывала, она никаких замечаний не делала. Но одно дело инспектор, а другое - выездная проверка. Побаиваюсь немного, вдруг как-то по-другому делать нужно. Дело в том, что учет по номенклатуре ведет совершенно другой человек и в другой программе, обороты достаточно большие, номенклатуры туча, я физически не смогу в свою программу все вбить.

  12. #12
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,726
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    я физически не смогу в свою программу все вбить
    а почему не делаете выгрузку, раз учет по номенклатуре ведется?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Не получается, пробовали уже, там какая-то программа мудреная. А что эта выгрузка мне даст? Как-то по-другому списывать можно? Сканера у нас нет.

  14. #14
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,726
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А что эта выгрузка мне даст?
    чтобы учитывать в программе реализованный и оплаченный товар.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Тогда как-то иначе этот товар списывать придется, не так, как я делаю, списывая накладные в конце квартала?

  16. #16
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,726
    Можно организовать учет по-разному, и разные способы могут быть верными. Я просто считаю, что при наличии готового номенклатурного учета вести дополнительно вручную учет в другой программе нерационально.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Спасибо, будем думать

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •