Добрый день!
Необходимо исправить реализацию 2014 года в первом квартале 2015 года. До 2015 года учет велся в старой базе 7.7.
Для отражения исправления в базе 8.3 необходимо создать корректировку реализации. В корректировке реализации нужно подставить что-то в качестве основания. Подставляю стандартный документ расчетов (я так понимаю, это для системы прообраз реализации). Провожу. Далее создаю на основе этой корректировки реализации исправленную счет-фактуру - система говорит, чтобы я создал к документу основанию счет-фактуру, которую хочу исправить. Ок. Пытаюсь создать на основании документа -основания счет-фактуру выданную - такого пункта просто нет. Что я неправильно делаю? Как действовать, когда в новой базе нет ни реализации, ни счета-фактуры, которую необходимо исправить?
И кстати, почему на этом этапе не рождаются проводки по корректировке реализации? Их нужно создавать вручную? Какой тогда смысл в документе "корректировка реализации"?
Спасибо.