У меня 1С: Предприятие-Бит. строительство, редакция 2.0. Проблема в заключается в следующем: проплачиваю аванс (например, пп № 3 от 01.04), документы на услуги получаю 30.04 (скажем, счет-фактура № 5 от 30.04). Операция "Поступление товаров и услуг" формируется автоматически со своим уникальным номером, типа СИН000073. И при формировании КУДиР , я вижу: 73 от 30.04, т.е. номер операции "Поступление товаров и услуг", а не номер платежки. Правда, формирует она все правильно, именно 30.04, в нужной сумме. Проблема именно в наименовании первичного документа. Что надо исправить?