Здравствуйте, коллеги! Я совсем недавно начала работать с УСН, практики мало. Помогите советами =)
1. Столкнулась с проблемой регистрации ККМ. ООО (сфера деятельности кафе-бар) зарегистрировано по одному адресу (19 налоговая), а фактическое местонахождение (по договору аренды) в г. Железнодорожный. В штате числится только генеральный директор, остальные по договорам оказания услуг. Для того, чтобы поставить ККМ, в 19 налоговой нас отправили в налоговую г. Железнодорожный, а там говорят регистрировать Обособленное Подразделение. Возникает вопрос, налоги мы будем платить в 19-ю налоговую или же в налоговую г. Железнодорожного?
2. С какого момента все-таки правильно учитывать доходы от деятельности компании, с момента регистрации ККМ или независимо от этого?
3. В компании 3 учредителя (физ. лица, один из них ген. дир), согласно Устава выплата дивидендов раз в квартал. Как мне их учитывать и выплачивать? (Ведь декларацию по прибыли УСН не сдает). Расчеты только через наличность. По р/с оплата аренды.
4. Если деятельность компании не велась в течении месяца-двух с момента регистрации, начислять зарплату генеральному и выплачивать налоги нужно? Или достаточно написать письмо (если налоговая заинтересуется), что деятельности не было.
Заранее спасибо за ответы =)