Добрый день! Мы - комитент, комиссионер продает наш товар физикам. В августе товар продали, по отчету комиссионера я выставила сч-ф на реализацию. В сентябре часть товара покупатели вернули комиссионеру (товар надлежащего качества, возврат в течение 14 дней),товар остался у комиссионера. Комиссионер отразил возврат в отчете за сентябрь. Делаю проводки : сторно реализация, сторно стоимость проданного товара. Затем регистрирую корректировочный счет-фактуру от комиссионера на вознаграждение - НДС попадает в книгу продаж. Делаю сторно вознаграждения комиссионера. Автоматом 1С делает проводку сторно реализации, но ничего не делает с НДС - что нужно сделать? корректировочный счет-ф на реализацию? Как эти операции должны попасть в книги продаж-покупок?