×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2012
    Сообщений
    45

    Помогите с простым вопросом по экспорту.

    Купили товар в 4 квартале, экспортировали в 1 квартале 2015. Счет-фактуру от поставщика я могу принять к вычету в 4 квартале 2014 (контракт ВЭД заключен и предоплаты получены в 4 квартале 2014 года), а затем сторнировать в декларации за 1 квартал, а затем все счет-фактуру указать в декларации по 0%?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вычет нужен?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2012
    Сообщений
    45
    Да, нужен, но вот в бумагах все так явно написано, что врядли можно сказать, что я не знал о том что этот товар собирался вывозить

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А в 171-172-НК нет условия "дальнейшей продажи на экспорт" для принятия входного к вычету. Есть условие обязательного восстановления в периоде отгрузки на экспорт, так вы его выполните. Так что с позиции НК ваша совесть чиста. Более того, даже поддерживаете многолетннюю позицию МФ и ФНС "обязаны заявлять вычет в том периоде, в котором возникло право на него"

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2012
    Сообщений
    45
    А как же раздельный учет? по товарам с 0% и 18%? Читал, что предлагают относить на дебет 19 счета.

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А что с ним? Порядок разрабатывает и утверждает налогоплательщик. У вас имеют быть какие-то противоречия с вашей учетной политикой? Тогда к чему вопрос.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2012
    Сообщений
    45
    Да вот нет вопросов, хотелось бы сделать правильно.
    Исходя из вышенаписанного я могу поступить следующим образом:
    1) В этом квартале отнести сумму входного НДС на 19 счет, а в следующем включить его в декларацию с 0%.
    2) Поставить к вычету в этом квартале, в следующем сторнировать как отправленные на экспорт. Сдавать декларцию по ставке 0 и включить это НДС к вычету.
    Я вас правильно понял?

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да. Только не сторнировать, а восстановить.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2012
    Сообщений
    45
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Да. Только не сторнировать, а восстановить.
    Не бухгалтер я, поэтому в терминах путаюсь. Спасибо.
    Антонина можно задать вам еще вопросы которые накопились? У нас сразу в 3 квартале 3 экспорта навалилось, последний раз три или 4 года назад отправляли.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •