Купили товар в 4 квартале, экспортировали в 1 квартале 2015. Счет-фактуру от поставщика я могу принять к вычету в 4 квартале 2014 (контракт ВЭД заключен и предоплаты получены в 4 квартале 2014 года), а затем сторнировать в декларации за 1 квартал, а затем все счет-фактуру указать в декларации по 0%?