Добрый день!
Наша фирма заключила договор с поставщиком (П) на оказание услуг связи. В договоре предусмотрено, что П может действовать через агента (А). Счет на оплату услуг связи нам выставляет П, но в счете указывает, что оплату необходимо производить на реквизиты А. В конце месяца закрывающие документы нам предоставляет П и в счет-фактуре и в акте реквизиты П, а подписывает их директор А по доверенности. Таким образом получается, что платим мы на А, а документы получаем от П. Какие проводки мне сделать и как правильно это отразить в книге покупок? И главное, как это всё в 1С провести, чтобы встало все как надо.
Я сделала такие проводки:
Д26 К76П - сумма акта поставщика
Д19 К76П - сумма НДС поставщика
Д76А К51 - оплата агенту
теперь по логике я должна сделать зачет
Д76П К76А
но я как-то сомневаюсь, на каком основании такой зачет делать и каким документом в 1С этот зачет проводить? И как это все отразится в книге покупок?
Может надо вообще по другому все делать?
Подскажите, знающие люди!

Ответить с цитированием



в банковской выписке будет указано, что деньги ушли А, а в 1С, что деньги ушли П. Потом ни у кого вопросов не возникнет?
