×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    nut
    Гость

    КБК при вводе остатков ОС

    Подскажите, пожалуйста, какой КБК нужен при вводе остатков ОС. В инструкции стоит ФКР, но уже не от одного человека слышала, что на курсах говорят по доходный КБК?

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Читаем приложение 2 к приказу 26н и меньше слушаем "сарафанное радио"

  3. #3
    nut
    Гость
    Спасибо за совет
    Если не трудно, подскажите, как правильно определить ФКР? В платежках пишем 07300000000000000, но насколько я понимаю, это не то, что нужно. Спасибо.

  4. #4
    Клерк Аватар для Teap
    Регистрация
    22.03.2005
    Сообщений
    417
    ФКР должен быть тот, за счет какого это ОС было приобретено.

  5. #5
    nut
    Гость
    А как правильно определить именно сам код, если ОС было куплено за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности? ФКР будет такой же, как и в бюджете?

  6. #6
    Клерк Аватар для Teap
    Регистрация
    22.03.2005
    Сообщений
    417
    Нет, чаще всего код администратора и 14 нулей.

  7. #7
    Ageres
    Гость
    Разве это правильно? Можно дать ссылку? Млин, когда, наконец, выйдут разъяснения Минфина и выйдут ли они вообще?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2005
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    59
    А как правильно определить именно сам код, если ОС было куплено за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности? ФКР будет такой же, как и в бюджете?
    Код ФКР будет именно такой же как в бюджете, потому что покупаете Вы основное средство по смете, которая утверждается именно по этой классификации

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от DmitryV
    Код ФКР будет именно такой же как в бюджете, ...
    Это... позвольте узнать, с какого ... ?
    ОС за счет ПД и приобретается по смете ПД, если, конечно, региональным законом о бюджете не принято решение о реинвестировании средств ПД в бюджет.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от Ageres
    ... когда, наконец, выйдут разъяснения Минфина и выйдут ли они вообще?
    А какие разъяснения ожидаются?
    Предприятие, если ему дано право самостоятельно распоряжаться внебюджетными средствами, само должно согласовать и утвердить и коды доходов, и коды расходов.
    См. приказ Минфина 114н.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    231
    У нас только ПД,т.е ФКР всегда код админа и три нуля? "Верховное главнокомандование" спустила нам КД и КР, на дополнительные вопросы делало переадресацию в пустоту.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2005
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    59
    ОС за счет ПД и приобретается по смете ПД, если, конечно, региональным законом о бюджете не принято решение о реинвестировании средств ПД в бюджет.
    Я не правильно сформулировал ответ, смета действительно утверждается отдельно, но расходы идут по ФКР, т.е. со всеми цифрами, а не с 14 нулей, например, бюджетная смета школы 00007024210000327, и работа по ПД идет с той же самой классификацией (если не утверждена отдельно)

  13. #13
    Аноним
    Гость

    Помогите

    Дело в том, что я сама только что столкнулась с такой проблемой: завела в программе один КБК и использовала его как для бюджетной деятельности, так и для предпринимательской. Вчера мне указали что это не правильно. КБК для предпринимательской деятельности - это код, по которому зачисляем доходы в бюджет. Н-р для моей организации это будет такой код 139 3 02 01020 02 1000 "Доходы от продажи услуг, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ". Он доводится вышестоящей организацией либо казначейством.

  14. #14
    nut
    Гость
    Не поняла... Это же классификация доходов, а не расходов...
    Мне в казначействе сказали, что код с 14 нулями - это именно то, что нужно (ФКР)

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    231
    Для счетов Б/У ставим КБК в соответствии с пр.26Н прил. 2. так?
    А какой КБК ставить для операции? (например в расходном ордере)
    И что детализировать в КЭК в или это в другой форум по 1с?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2005
    Сообщений
    38
    Как я понимаю, КБК, ФКР, КД... это все один из элементов аналитического учета. Вы можете валить все на один КБК, но это несовсем правильно. Для более правильного ведения учета желательно чтобы все было разложено по своим полочкам. Вы получаете бюджетные средства по определенной статье, так и использовать во всех операциях эти средства необходимо по этому КБК.
    Если вы получили от ПД некоторые средства - это значит нужно использовать КД (код дохода). Если вы эти средства потратили на приобретение, например ОС, нужно использовать этот же КД, даже если вам кажется, что это расход. В результате вашим ДОХОДОМ явилось это ОС.

  17. #17
    nut
    Гость
    Согласно приложению 2 из пр. 26н на счете ОС ставится ФКР. А код дохода - это не ФКР, это КД. Как же так? Кажется, что я ничего не понимаю...

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2005
    Сообщений
    38
    КБК - код бюджетной классификации, это общее понятие. Когда вы получаете бюджетные деньги, вы их можете только расходовать - значит вы используете сответствующее КБК как ФКР. По идее у вас оно должно быть одно (ФКР).
    Также вы можете осуществлять предпринимательскую деятельность - получать доход - и все, что связано с этими средствами это ваш доход (КД). В каком он виде, это не столь важно. Ввиде денег на лицевом счете или в кассе, ввиде ОС или материалов - это ваш ДОХОД.
    Также вы можете получать бюджетные средства от других бюджетов (местных, областных, федеральных) - это тоже ваш доход (КД), только другая классификация доходов. Например:
    30403000030001 - Доходы от продажи товаров, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ
    20702000020000 - Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов РФ.

  19. #19
    nut
    Гость
    Мы тратим бюджетные ср-ва по трем ФКР
    Пусть пришли деньги по ПД. Ставим КД
    302 01010 01 0000 130 - доходы от продажи услуг, зачисляемые в ФБ
    Далее покупается ОС. В платежке пишем 073+14 нулей+310, хотя по счету "Банк" надо поставить КИВФ
    08020100010000 - Ув/ум остатков ден.ср-в ФБ Правильно?
    Поступает ОС. Получается, что надо ставить КБК, который является КД
    302 01010 01 0000 2.101.04.310. (опускаю счет кап.влож)?
    В приложении № 2 к приказу 26н фигурирует ФКР по счету ОС. Но на мой взгляд, 302 01010 01 0000 - не то, что требуется, не смотря на то, что ОС - это наш ДОХОД. У КД и ФКР структура разная.
    Где я не права?

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •