Добрый, всем, день.
Пришло письмо счастья из налоговой, на предмет расхождения налоговой базы между НДС и Прибылью по итогам года. Расхождение действительно есть, вот хочу разобраться что с ним делать. Суть расхождения в том, что в 2012 году был заключен договор цессии, в основе договора лежат договора займов и НДС соответственно не облагаются. В 4 квартале 2013 года, просходит частичное погашение цессии. Сумма поступления у меня в декларации по прибыли отражается в стр 013 прил 1 к листу 02, а сумма расходов по стр 059 прил 2 к листу 02 (как мне кажется все правильно). В декларации по НДС цессия никак не фигурирует.
Отсюда вопросы:
1. В декларации по прибыли мне не надо было отражать все в прил 3 к листу 02 (т.е. не надо ли уточниться по прибыли)?
2. Достаточно текстового пояснения возникновения расхождений в ответ на требование?
3.Надо ли было заполнить в декларации по НДС раздел 7 (если да, то этого точно никак нельзя избежать)?