×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 26 из 26
  1. #1
    Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450

    ндс при усн

    фирма усн, нужно ли выделять ндс при поступлении счет-фактуры от поставщиков или нужно поставить без налог ндс? и счет фактуру не проводить вообще. заранее спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    14.08.2010
    Сообщений
    818
    Нужно выделять. И правильно будет проводить счет-фактуру. Поскольку в бухгалтерской базе Вы отражаете документы так, как они есть на самом деле. И если все правильно настроено, в учетной политике у Вас УСН, то проводки дт 19, кт 60 не будет.
    Но можно и не выделять НДС и счет-фактуру не проводить, к ошибкам это не приведет

  3. #3
    Счет-фактура служит только для учета НДС. Основанием для оприходования материалов (товаров) служит накладная. Если у вас в накладной выделен НДС, а вы работаете без НДС - ставите галочку "НДС включать в стоимость".

  4. #4
    Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    делаю вывод- выделять или нет - дело добровольное..

  5. #5
    Вывод неверный. Если работаете с НДС - обязаны выделять. Если без НДС - не имеете права выделять.

  6. #6
    Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    я как раз работаю без ндс.. следовательно провожу акт (накладную), в документе ставлю без налога ндс, счет-фактуру не ввожу . так? а вовсе не так , как говорит
    Бухгалтеp,

  7. #7
    Цитата Сообщение от МиссисХХХ Посмотреть сообщение
    следовательно провожу акт (накладную), в документе ставлю без налога ндс
    Если это приходный документ, то вводите его как написано, но в документе (на экране), ставите галочку "НДС включать в стоимость" - НДС пойдет не на 19, а на 10 или 41.

  8. #8
    Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    совсем запуталась.. а счет-фактуру от поставщика вводить или нет? и где эта галочку не вижу хоть убей

  9. #9
    Нет, СФ не вводить

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2009
    Сообщений
    18
    МиссисХХХ а вы в 1С8 работаете?

  11. #11
    Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    да

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2009
    Сообщений
    18
    А вы нашли галочку где НДС надо в том числе поставить? (У нас такая же ситуация). У меня еще вопрос с отчетами о продажах НДС как ставить?

  13. #13
    Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    нет не нашли.. и в номенклатуре получается тоже ндс надо убрать? отчет о продажах что за зверь?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2009
    Сообщений
    18
    Мы-розница, выручку проводим на основании отчета о розничной продаже

  15. #15
    Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    аа.. темный лес для меня..

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2013
    Сообщений
    19
    Добрый день.
    Знатоки, подскажите пожалуйста..
    Я на УСН Д-Р, в оборотке за 2013 г есть сальдо на начало и конец по сч.19. Это еще тянется с 2010 года, как я вижу (недавно начала работать). В книге доходов и расходов эта сумма НДС стоит в расходах, вроде как и должно быть. А вот почему сальдо тянется не понимаю, подскажите? может бухгалтер что-то не доделал в 2010 года?

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Кто нибудь нашел эту галочку.....

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Кто нибудь нашел эту галочку.....
    Если речь о документе "Покупка..." в 1С 8.2, то для включения "входного" НДС в стоимость нужно нажать кнопку "Цена и валюта" (в верхнем меню документа) поставить "галочку" в поле: "Проводки: НДС включать в стоимость".

  19. #19
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    А Налоговая считает, что при УСН15% НДС нужно не только выделять, но и отражать в расхода в КУДиР отдельной строкой.
    И это тот случае, когда их мнение вполне логично мотивировано.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  20. #20
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,127
    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    А Налоговая считает, что при УСН15% НДС нужно не только выделять, но и отражать в расхода в КУДиР отдельной строкой.
    Да пусть что угодно считает, такого требования нет в НК

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2013
    Сообщений
    11
    Подскажите, пожалуйста.
    А для включения НДС в состав расходов при УСН Д-Р наличие счета-фактуры обязательно? У нас потерялись некоторые с-ф за прошлые годы и непонятно, надо ли переживать на этот счет.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    14.08.2010
    Сообщений
    818
    Цитата Сообщение от Анонимыч Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста.
    А для включения НДС в состав расходов при УСН Д-Р наличие счета-фактуры обязательно? У нас потерялись некоторые с-ф за прошлые годы и непонятно, надо ли переживать на этот счет.
    Совсем не обязательно. Что с счет-фактурой, что без него, на расходы это не повлияет.
    Выделять НДС и заносить счет-фактуру нужно в случаях:
    1. если Вы хотите, чтобы в Вашей базе 1с были ВСЕ документы, которые к Вам поступили. Даже если они ни на что не влияют. Зато список документов в электронном виде (в 1с) будет соответствовать тому, что есть в бумажном.
    2. Вы бухгалтерская фирма, у Вас оплата подокументально и Вам нужно содрать лишние деньги с ничего не понимающего клиента. Тогда имеет смысл заносить счет-фактуры.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2013
    Сообщений
    11
    Спасибо! Вот-вот, с меня как раз и сдирают.

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2008
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    90
    Кто-нить сталкивался с обратной ситуаций? т.е. упрощенец выставляет покупателю сф с выделенным НДС. НО т.к. он упрощенец у него нет обязанности вести книгу продаж и предоставлять декларацию по НДС. Таким образом волки сыты и овцы целы...

  25. #25
    Клерк Аватар для Выбор
    Регистрация
    14.12.2010
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    51
    Цитата Сообщение от Bair Посмотреть сообщение
    упрощенец выставляет покупателю сф с выделенным НДС
    Если выставил счет-фактуру с выделенным НДС, то обязан вести книгу продаж, заплатить НДС в бюджет и отчитаться декларацией по НДС

  26. #26
    Клерк Аватар для Mashunya
    Регистрация
    04.10.2004
    Адрес
    Москва-Дубна
    Сообщений
    536
    Цитата Сообщение от Выбор Посмотреть сообщение
    Если выставил счет-фактуру с выделенным НДС, то обязан вести книгу продаж, заплатить НДС в бюджет и отчитаться декларацией по НДС
    А если он этого не сделает, то у покупателя снимут НДС с вычетов, и он будет вынужден уплатить в бюджет этот НДС и пени, и упрощенец, выставивший с/ф с НДС, но не отчитавшийся и не уплативший НДС, заплатит этот НДС и пени.


    Цитата Сообщение от Bair Посмотреть сообщение
    Таким образом волки сыты и овцы целы...
    Так что цел и сыт будет только бюджет нашего государства.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •