всем доброго вечера. после окончания налогового периода (2014 г.) выявлено, что с физ. лица налоговым агентом было удержано больше НДФЛ, чем надлежало. с учетом того, что налоговый период уже закончился, как организации налоговому агенту корректно применить 231 статью? физ. лицо пишет заявление на возврат, организация его возвращает и далее пытается вернуть излишне уплаченный НДФЛ из налоговой (каким образом, к слову) - ?
и нужно ли в 2 НДФЛ этого физ. лица отразить сумму излишне перечисленного налога в 2014г. - ? какие мнения?