Добрый день. Ситуация следующий - ГБОУ (колледж) производит в своих учебных-производственных лабораториях (повара-мастера + студенты-практиканты) всякие пирожки и т.п., готовит обеды...часть продает в столовой в своем здании студентам (не облагаем НДС), а вот часть - на сторону...т.е. одна "лаборатория" (столовая) находится в чужом здании, там они готовят, там же реализуют, стоит ККМ. Вопрос в следующем: как правильно эту столовую в чужом здании оформить по документам? Аренды там не будет, будет безвозмездное пользование помещением...Как зарегистрировать ККМ по тому адресу, с учетом, что это другая ИФНС? Имеет ли значение, что именно будет написано в договоре на помещение? Как вести учет доходов по этой столовой - отдельно или в куче? Налоги (НДС, прибыль, НДФЛ с зарплаты поваров) платятся тогда в ту ИФНС или в нашу?