Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, выставили в апреле реализацию иностранному представительству без НДС, а они утратили право на данную льготу. Нужно доначислить НДС 18% и соответственно увеличится стоимость. Выставлять исправленную счет-фактуру или корректировочную?
Спасибо.