×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос Корректировочный или исправленный?

    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, выставили в апреле реализацию иностранному представительству без НДС, а они утратили право на данную льготу. Нужно доначислить НДС 18% и соответственно увеличится стоимость. Выставлять исправленную счет-фактуру или корректировочную?
    Спасибо.

  2. #2
    Клерк Аватар для bronzza
    Регистрация
    16.04.2013
    Сообщений
    72
    Вы сами работаете с НДС или без НДС?
    Если вы с НДС - то и выставляете реализацию вашему клиенту с НДС,
    Если вы работаете без НДС - то выствалете вашему клиенту реализацию без НДС.
    То, что ваш клиент утратил право, вас, мне кажется, не должно волновать.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •