Здравствуйте в декабре 2012г был закуплен материал, бухгалтером был списан 31.12.12 на 20 сч. затем с 20 на 90.2.1, вчера пришел прораб и оказалось, что купленный материал частично вернут поставщику, т.к. не подходит по нормам, как мне исправить и какие проводки сделать?, что сдать в налоговую?мне объяснили так, что данный материал мы июлем 2013 г продадим обратно нашему поставщику.