Подскажите люди добрые.По итогам 2 квартала есть прибыль, но опомнилась я только в октябре, когда пора брать за 3 квартал.
Я сделала так: написала решение от 15.10.06 - полученную прибыль за 2 и 3 квартал выдать не позднее 31.12.06 в размере 100%.
Выдала часть в октябре, часть в декабре. Скажите правильно ли я сделала и какие должны быть проводки и когда.
Заранее огромное спасибо за помощь дилетанту.