Подскажите, пожалуйста, нужно ли начислять/платить НДС с положительной курсовой разницы?
Подскажите, пожалуйста, нужно ли начислять/платить НДС с положительной курсовой разницы?
Статья 153. Налоговая база
4. Если при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по договорам, обязательство об оплате которых предусмотрено в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, или условных денежных единицах, моментом определения налоговой базы является день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав, при определении налоговой базы иностранная валюта или условные денежные единицы пересчитываются в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату отгрузки (передачи) товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. При последующей оплате товаров (работ, услуг), имущественных прав налоговая база не корректируется. Суммовые разницы в части налога, возникающие у налогоплательщика-продавца при последующей оплате товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываются в составе внереализационных доходов в соответствии со статьей 250 настоящего Кодекса или в составе внереализационных расходов в соответствии со статьей 265 настоящего Кодекса.
(п. 4 введен Федеральным законом от 19.07.2011 N 245-ФЗ)
Я учла курсовую разницу в составе внереализационных доходов.
Я не могу понять - нужно ли начислять НДС и выписывать сч/ф на положит. курсовую разницу?
Нет. не поменялась
Спасибо. ))))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)