×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Возместили НДС, потом нашли ошибку, как правильно поступить?

    В 3 кв 12 г Возместили НДС. Когда закрывали год, обнаружили, что Сумма закупки (и возмещения НДС), прошедшая в 3 кв, так же была отражена и во 2-м квартале. Получилась излишне возмещенная сумма. Как правильно сделать корректировку?

  2. #2
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Как правильно сделать корректировку?
    сдать уточненку и вернуть излишне полученное
    Почему-то я Вам верю...

  3. #3
    Аноним
    Гость
    А как-нибудь отразить это дело в уточненке за 4 кв, т. к. ИФНС 1,2 и 3 кв. проштудировала от и до..(как они не увидели ошибку?), боюсь геммороя

  4. #4
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    по НДС уточненка подается в периоде совершения ошибки....
    Почему-то я Вам верю...

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В 4 кв. не получится, оснований нет. Это ж не восстановление налога.

  6. #6
    Бухгалтер
    Регистрация
    22.07.2008
    Адрес
    Мурманская область
    Сообщений
    116
    Можно попробовать сторнировать с/ф в уточненке за 4 квартал. Конечно, это не правильно. Но по выездной за 2012г. претензий не должно быть - это один год. А если будут замечания по камералке - или отпишитесь , или уже 2 уточненки дадите.

  7. #7
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от ВераНДС Посмотреть сообщение
    претензий не должно быть - это один год
    а какая разница один год или нет, если по ндс налоговый период квартал?
    Почему-то я Вам верю...

  8. #8
    Бухгалтер
    Регистрация
    22.07.2008
    Адрес
    Мурманская область
    Сообщений
    116
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    а какая разница один год или нет, если по ндс налоговый период квартал?
    Выездная же год проверяет - по результатам выездной проверки за 2012г. претензий не должно быть. А вот по квартальной камеральной могут быть.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    19.02.2013
    Сообщений
    65
    Здравствуйте, пожалуйста помогите разобраться, мы строительная организация на ОСН, закупили краску, выставили счет-фактуру ставка НДС 0%, должна ли я эту поставку отразить в декларации по НДС раздел 7, гр.3 и должна ли взять эту сумму в состав расходов при расчете базы налога на прибыль????

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вы эту краску использовали в своей строительной деятельности, облагаемой по ставке 18%? Не надо ее в 7 разделе отражать.

    должна ли взять эту сумму в состав расходов
    А есть сомнения?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    19.02.2013
    Сообщений
    65
    .... Простите .Я так и не поняла должна взять или нет в состав расходов?

  12. #12
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Света и Ко Посмотреть сообщение
    Я так и не поняла должна взять или нет в состав расходов
    так и мы не знаем...использовали ли вы ее....если использовали в своей деятельности- берите, если лежит на складе или покрасили стену в квартире директора- нет.
    Почему-то я Вам верю...

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    19.02.2013
    Сообщений
    65
    Спасибо за доходчивое объяснение

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •