В 3 кв 12 г Возместили НДС. Когда закрывали год, обнаружили, что Сумма закупки (и возмещения НДС), прошедшая в 3 кв, так же была отражена и во 2-м квартале. Получилась излишне возмещенная сумма. Как правильно сделать корректировку?
В 3 кв 12 г Возместили НДС. Когда закрывали год, обнаружили, что Сумма закупки (и возмещения НДС), прошедшая в 3 кв, так же была отражена и во 2-м квартале. Получилась излишне возмещенная сумма. Как правильно сделать корректировку?
А как-нибудь отразить это дело в уточненке за 4 кв, т. к. ИФНС 1,2 и 3 кв. проштудировала от и до..(как они не увидели ошибку?), боюсь геммороя
по НДС уточненка подается в периоде совершения ошибки....
Почему-то я Вам верю...
В 4 кв. не получится, оснований нет. Это ж не восстановление налога.
Можно попробовать сторнировать с/ф в уточненке за 4 квартал. Конечно, это не правильно. Но по выездной за 2012г. претензий не должно быть - это один год. А если будут замечания по камералке - или отпишитесь , или уже 2 уточненки дадите.
Здравствуйте, пожалуйста помогите разобраться, мы строительная организация на ОСН, закупили краску, выставили счет-фактуру ставка НДС 0%, должна ли я эту поставку отразить в декларации по НДС раздел 7, гр.3 и должна ли взять эту сумму в состав расходов при расчете базы налога на прибыль????
Вы эту краску использовали в своей строительной деятельности, облагаемой по ставке 18%? Не надо ее в 7 разделе отражать.
А есть сомнения?должна ли взять эту сумму в состав расходов
.... Простите .Я так и не поняла должна взять или нет в состав расходов?
Спасибо за доходчивое объяснение
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)