×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС с подарков партнерам

    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста: (ООО на ОСНО) мы приобрели в ноябре на 12 тысяч рублей подарки для покупателей наших услуг (покупатели - сотрудники компаний из Италии), подарки покупали через подотчетника - в качестве оправдательных документов: кассовый и товарный чеки на матрешек. НДС в чеке не выделен. В декабре во время командировки в Италию подарки мы торжественно вручили )).
    Правильно ли я понимаю:
    1) что теперь с 12 тысяч нам нужно выделить НДС и уплатить его в бюджет в январе и эту сумму показать в декларации по НДС?
    2) если да, необходимо ли эти 12 тысяч заносить в книгу продаж?
    Заранее благодарен!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    06.12.2012
    Адрес
    Татарстан
    Сообщений
    10
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    1) что теперь с 12 тысяч нам нужно выделить НДС и уплатить его в бюджет в январе и эту сумму показать в декларации по НДС?
    2) если да, необходимо ли эти 12 тысяч заносить в книгу продаж?
    На 12 тыс. начисляете НДС (как безвозмездная реализация), только почему в январе? Вы их в декабре вручили, оформили документально, так и НДС начисляйте в декабре. В документе Отражение начисления НДС ставьте галочки в Использовать как запись книги продаж и Формировать проводки.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •