Добрый день.
Подскажите пожалуйста: (ООО на ОСНО) мы приобрели в ноябре на 12 тысяч рублей подарки для покупателей наших услуг (покупатели - сотрудники компаний из Италии), подарки покупали через подотчетника - в качестве оправдательных документов: кассовый и товарный чеки на матрешек. НДС в чеке не выделен. В декабре во время командировки в Италию подарки мы торжественно вручили )).
Правильно ли я понимаю:
1) что теперь с 12 тысяч нам нужно выделить НДС и уплатить его в бюджет в январе и эту сумму показать в декларации по НДС?
2) если да, необходимо ли эти 12 тысяч заносить в книгу продаж?
Заранее благодарен!