Подскажите пожалуйста. Мы провели погашение задолженностей путем зачета встречных однородных требований. Поставщик должне был нам за услуги, мы ему за товар. Но услуги были оказаны и выставлены поставщику тогда, когда мы были на УСНО, а товар мы приобретали уже будучи на общ.системе налогобл. В итоге при зачете НДС по товару мы не можем его взять к зачету, но могу я этот НДС со счета 19 списать на счет 91 в операционные раходы или этот НДС так и будет болтаться на 19 счете.![]()