×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    25.05.2012
    Сообщений
    309

    Посмотрите оборотно-сальдовую, пжл!

    Профессионалы, посмотрите пожалуйста оборотку, все ли правильно проведено? я новичок.не понимаю, откуда обороты по счетам 09, 68 и 99.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: xls ОСВ.xls (18.5 Кб, Просмотров: 507)
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Береги гроши Аватар для abakumovmaxim
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    178
    а чего у Вас остатки на 99?

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    dinama, по оборотке невозможно определить, что проведено и правильно ли. Оборотка формируется по тем проводкам, которые сделали. Когда вы делаете проводку, то вы отражаете какую-то операцию. Наверно стоит посмотреть, какие и как поерации у вас прошли.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Логики не видно. Купили товар без НДС и продали за ту же сумму, но с НДС. И судя по всему за нал без применения ККТ.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    09 - отложенные налоговые активы, а вы можете зайти в карточку счёта 68? От туда и поймёте, что за отложенные активы.
    Последний раз редактировалось Галина1977; 02.10.2012 в 16:00.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Да можно и без заходов: 13767 х 20%.
    Best regards, Михаил

  7. #7
    Аноним
    Гость
    У вас с 90 счетом не понятно. Если у вас выручка Дт62 Кт90 - 90 252,00, расходы Дт90 Кт41 - 90 252,00, то по 99 на конец периода не должно ничего быть.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У вас с 90 счетом не понятно. Если у вас выручка Дт62 Кт90 - 90 252,00, расходы Дт90 Кт41 - 90 252,00, то по 99 на конец периода не должно ничего быть.
    непонятно*

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У вас с 90 счетом не понятно.
    Да понятно всё. Там еще НДС проходит. 90 - 68 и 99 - 90.
    Best regards, Михаил

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    25.05.2012
    Сообщений
    309
    mvf, товар купили с НДС

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    25.05.2012
    Сообщений
    309
    mvf, мне непонятно откуда остатки по 99 счету, например. У нас ООО и ИП в одном предприятии. Товар пришел на ООО, а продать его надо было от ИП. Для этого сначала товар продали от ООО ИП по той же цене, по какой купили. Потом ИП рассчитался с ООО наличными, потом ООО рассчиталась с поставщиком. Откуда прибыль и убытки? И как быть с НДС? Мне не хватает опыта и знаний в этом разобраться, а скоро отчетность и баланс. Я помогаю мужу вести бухгалтерию, на опытного буха денег пока нет. ООО у нас для клиентов, которые работаю с НДС, а ИП для остальных. Это правильно? Или проще все перевести на ООО?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    06.08.2012
    Сообщений
    124
    Если у Вас ООО и ИП заведите две отдельные базы. Счет 99 это финансовый результат в течении года. В Вашем случае это убыток. По счету 68 создайте оборотно-сальдовую ведомость с субсчетами и посмотрите по плану счетов какие остатки. Вы плательщик НДС? Какая система налогообложения?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    25.05.2012
    Сообщений
    309
    К.Ирина, у нас и так отдельные базы для ИП и ООО. ООО на общем режиме с НДС. Я не понимаю, почему убыток, если товар купелн и потом продан по одинаковой цене. Пожалуйста, разъясните!
    Вложения Вложения

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от dinama Посмотреть сообщение
    mvf, товар купили с НДС
    Ну так где обороты по счетам 19 и 68?
    Best regards, Михаил

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    06.08.2012
    Сообщений
    124
    У Вас проводка Дт09 Кт68 возникает при проведении операции закрытие месяца. Отложенные налоговые обязательства. Проверьте настройки учетной политики. По счету 99 посмотрите оборотно-сальдовую

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •