У меня был экспорт в Казахстан 24.06.2010, пакет документов я еще не собрала. Возникают следующие вопросы:
1. Экспортную отгрузку я не должна регистрировать в книге продаж?
2. Как быть со входящим НДС по экспортным товарам, его не принимать к вычету, пусть висит на 19 счете?
3. Какие разделы декларации заполнять кроме 1,2,3?
4. Если я собираю пакет во 3 квартале, я должна буду на 30.09.10 включить отгрузку в книгу продаж, принять к вычету экспортный НДС и какие разделы декларации заполнить???