Здравствуйте! Помогите, пожалуйста разобраться, у нас 1С:Предприятие, 8.2. Пока плохо разбираюсь в 1С. Просматривала оборотно-сальдовый отчет по счет 76/ВА за прошлый квартал, там почему-то он как был в кредите, так и остался, не смотря на то, что все вроде вводила. Есть проводки:
68/2-76/ВА
41-60/1
19/3-60/1
60/1-60/2
68/2-19/3
Насколько я понимаю, после этого 76ВА должен перейти в дебет (76/ВА-68/2), но в отчете этого нет. Так в 1С и должно быть, если нет, то как возможно исправить, когда уже прошел 2 квартал?