Здравствуйте. Фирма С (наш покупатель) заплатила за нас фирме В (нашему поставщику), В платежке написано "в зачет по договору поставки". Будет ли для нас эта сумма считаться суммой аванса (на предмет НДС)? Спасибо.
Здравствуйте. Фирма С (наш покупатель) заплатила за нас фирме В (нашему поставщику), В платежке написано "в зачет по договору поставки". Будет ли для нас эта сумма считаться суммой аванса (на предмет НДС)? Спасибо.
Так аванс это был или Фирма С вам должна?
Нет, фирма С нам не должна, наоборот, у нас висит аванс по фирме С.
Раз аванс, то и НДС начислять. В НК нет уточнений, то если деньги через ваш р/с не прошли, то аванс не будет авансом
Столкнулись с такой же ситуацией.
НДС по тем оплатам, которые наш Заказчик сделал за нас нашим поставщикам, как НДС с авансов начислим.
Вопрос в следующем: поставки будут через полгода, суммы большие. Имеем ли мы право на вычет НДС с авансов, уплаченных поставщикам?
Договоры с поставщиками есть, в договорах указано, что осуществляется аванс в размере 100%. Заказчик платил за нас нашим поставщикам на основании нашего письма. У поставщиков также есть наши письма о том, что платить будет Заказчик, а документы должны быть оформлены на нас.
Не могу найти информации: как в этом случае поставщики должны оформить счет-фактуры на аванс и есть ли у нас право на вычет НДС с этих авансов, уплаченных поставщикам за нас нашим Заказчиком?
cdtn, могут быть проблемы у вас с вычетом, потому что есть в 12 п. ст. 171 слово "перечислившего", сами понимаете, как его возжелают трактовать.
Если все-таки решитесь вычетом воспользоваться, то счет-фактура, разумеется, должен быть выписан на вас.
Вот и я думаю, что будут проблемы. Но в тоже время: а как же принцип "зеркальности", который декларируют наши налорги? Я сейчас с этих оплат заплачу НДС с авансов в размере 3 млн и сумма зависла на полгода. Естественно мне бы хотелось эту сумму легальным способом уменьшить. Будем думать... Взвешивать риски... Спасибо за ответ.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)