Я январе 2011 поставщик услуг по аренде помещения дает доки на одну сумму, которую мы соответственно оплачиваем. Я ноябре 2011 они прозрели и решили сумму увеличить. Сначала я провела все корректировки БС. Но это не очень удобно в части оформлению книги покупок, да и в регистры не все попало. Вот и решила я попробовать новый документ "Корректировка поступления". Все прекрасно, все красиво легло. Но одно меня смущает. Почему программа в автоматическом режиме списывает разницу корректировки сразу на сч. 90.02 со сч. 60.01? Это же не верно. Пыталась вручную корректировать на сч. 26, так программа потом сч. 26 именно на эту сумму и не закрывает. Скинула пока на сч. 90.08.1. Вот сижу...думаю...правильно ли это. Подскажите, люди добрые, где она истина?![]()