×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2011
    Сообщений
    813

    Оплата тамож. платежей и тамож. НДС

    Раньше мы оплачивали через таможенного брокера. А сейчас будем платить напрямую таможне (взяли в помощь для растаможки не брокера а консультанта).
    1. Каким счетом пользоваться, 76.5?
    2.Вы платите напрямую в таможню или брокеру?
    3. При оплате в банк-клиенте заполнять вкладку "таможенные платежи", или делать обычный платеж на счет?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2011
    Сообщений
    813
    И еще вопрос: что является первичным документом для принятия на учет импортных товаров? Инвойс?

  3. #3
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    1. Удобнее 76. Хотя кто-то использует непосредственно 68.
    2. Это кому вопрос?Учитывая вашу же фразу
    А сейчас будем платить напрямую таможне
    Инвойс?
    От базиса поставки и условий договора зависит, не всегда вы увидите в инвойсе дату перехода права собственности на товар.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2011
    Сообщений
    813
    Тоня,
    у нас условия ФСА, право собственности переходит при отгрузке. Значит приходовать датой отгрузки нашим поставщиком, а не датой ГТД или поставки к нам?
    ВОпрос 2 , пролсто хотелось узнать, осн. масса платят напрямую или через посредника...
    Насчет 76 счета, то есть ввести таможню как контрагента, и делать документом Услуги сторонней организации?
    То есть сначала 76.5 51
    А затем пошлины на 41 счет, ну а НДС соответственно на 19. Так?
    Кстати, а доставку этого товара сажать сразу на 44 счет (у нас торговля), или на 41. И если на 41, то как распределять, или все сумму на одну позицию посадить?
    Последний раз редактировалось Julikosha; 15.02.2012 в 09:37.

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Значит приходовать датой отгрузки нашим поставщиком
    Да.
    и делать документом Услуги сторонней организации?
    Да.
    а доставку этого товара сажать сразу на 44 счет (у нас торговля), или на 41
    Как торговая организация вы можете воспользоваться 13 пунктом ПБУ 5/01, т.е. включать в расходы на продажу. Но здесь надо знать специфику ведения деятельности конкретной организации...И учитывать порядок списания транспортных по 320-НК, если трепетно относитесь с расхождениям между БУ и НУ,

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •