ООО на ОСНО, плательщики НДС. Наряду с торговлей товарами, облагаемыми НДС, также ведем торговлю товаром, освобожденным от уплаты НДС (ПО, пп.26 п.2 ст.149 НК)
возник вопрос с заполнением раздела 7 по коду 1010256: в графы 2 и 3 что писать: всего по графе 9 книги продаж и графе 12 книги покупок? Или суммы реальной реализации? Все дело в том, что у нас были авансы, и в эти графы книг попали суммы авансов за товары, освобождаемые от налога.