×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    8

    Помогите с проводками

    Здравствуйте!

    Дано:
    Фирма "К" - агент. Продает товар производителя "А".
    Покупатель платит "К"
    "К" переводит деньги за товар "А" за минусом своего вознаграждения.
    "А" отправляет товар покупателю.

    Как в данном случае бухгалтеру "К" отразить проводки?

    С уважением к вам, Анна.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Своих вариантов нет?
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    8
    Поступили деньги на счет организации «К» от покупателей 51-62/2
    Организация «К» перевела деньги за продукцию производителю "А" 60-51
    Агентское вознаграждение осталось на счету организации «К» - ????? (опять, что ли 51-62/1?) загвоздка для меня

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    76,5 комиссионное вознаграждение
    Дт 76,5 Кт 90,1 начислено комиссионное вознаграждение
    оплата комитенту Дт76,5 Кт 51
    Последний раз редактировалось skolyko; 22.03.2012 в 13:30.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    8
    уточню-агент не приходует товар на свой склад, отгрузку осуществляет производитель. агент продает по ценам производителя.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    8
    изначально я сформулировала свой вопрос так:
    Задача: организация «К» осуществляет услуги по поиску оптовых покупателей для производителей на основании агентского договора. Имеет право осуществлять продажу продукции от своего имени по договору с производителем. Ничего на свой склад не приходует из продаваемых товаров. Отгрузку осуществляет производитель. Деньги за товары от покупателей сначала поступают на счет организации «К», потом переводятся на счет производителя за вычетом агентского вознаграждения. Какой проводкой отражать, оставшиеся в качестве вознаграждения за услуги деньги на счете? Ведь производитель выступает также в качестве покупателя услуг организации «К»? потом мне посоветовали упростить

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    уточню-агент не приходует товар на свой склад
    Ну не приходует и ладно. Дальше что?
    Best regards, Михаил

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Ну не приходует и ладно. Дальше что?
    в смысле "Дальше что?" в смысле что происходит?)

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    partizanka-anka, я Вам привел ссылку на проводки. Какая проводка непонятная?
    Best regards, Михаил

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    8
    mvf, получен товар для продажи 004 -если товар по факту не приходуется на склад, а продается через интернет- магазин, тоже подойдет?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    mvf, получен товар для продажи 004 -если товар по факту не приходуется на склад,
    Блин... ну раз не приходуется - значит НЕ делаете эту проводку.
    Best regards, Михаил

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    8
    mvf, спасибо большое, на бухгалтера отучилась давненько, а тут пришлось... боюсь ошибиться

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    8
    Отражается задолженность покупателя (и задолженность комитенту ...) 62 76
    Начислено вознаграждение 62 90
    Начислен НДС с вознаграждения 90 68
    Получены деньги от покупателя 51 62
    Деньги перечислены комитенту ... 76 51
    Получено (зачтено) вознаграждение 51 (76) 62

    задолженность не возникает-так как оплата 100%, вознаграждение сначала начисляется, а потом деньги за товар перечисляются поставщику.
    значит в нашем случае будут проводки:
    Получены деньги от покупателя 51 62
    Начислено вознаграждение 62 90
    Начислен НДС с вознаграждения 90 68
    Деньги перечислены комитенту ... 76 51
    Получено (зачтено) вознаграждение 51 (76) 62
    Потом уплачивается НДС и НП

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •