×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 24 из 24
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Помогите Добровольная уплата НДС на УСНО

    Слышал, что с 2004 года на УСНО можно добровольно платить НДС, кто-нибудь знает подробности, как это все: входной НДС и т. д.?

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    НК 346.11-2
    ... Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации. ...

    Можно и "добровольно" заплатить, если выделить НДС в СФ.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15
    Можно выставить покупателям с/ф, указав в них отдельной строкой НДС. Но в этом случае сумму НДС придется добровольно заплатить в бюджет.
    Также НДС уплачивается в бюджет с аренды фкдкрального имущества, т.к. здесь организация выступает налоговым агентом.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    А как учитывать "входной" НДС?

  5. #5
    Клерк Аватар для Warbler
    Регистрация
    16.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург-Москва
    Сообщений
    858
    Но в этом случае сумму НДС придется добровольно заплатить в бюджет
    И при этом суммы входного НДС зачесть не представляется возможным

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аноним
    А как учитывать "входной" НДС?
    В расходах. НК 346.16-1-8.
    Best regards, Михаил

  7. #7
    Атания
    Регистрация
    17.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,464
    Слышал, что с 2004 года на УСНО можно добровольно платить НДС
    все осталось слухами, изменения УСНО+НДС не введены, остался прежний порядок - как сказали выше
    (.... Я желаю всем счастья...)

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    18.12.2002
    Сообщений
    214
    А есть ли критерий необходимости "добровольной уплаты НДС"?

    Сложилась следующая ситуация. Один заказчик заплатил нам сейчас по старому договору от 2002 года. В договоре и в акте, подписанных в 2002 г., указана сумма с НДС. И в платежке сейчас он указал этот НДС (20%). Переоформить договор или получить от заказчика письмо с какой-либо оговоркой относительно платежки не представляется возможным. Но и счет-фактуру от нас заказчик не спрашивает.

    И как быть? По букве НК относительно УСН мы не являемся плательщиком НДС независимо от каких-либо текстов в договорах или платежках. То есть можно расслабиться и считать всю сумму своим доходом. Тем более, что речь вовсе не о копейках. С другой стороны, как бы не вышло в итоге дороже. Что посоветуете - заплатить "добровольно" НДС или нет?
    =
    Константин

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Законодательством (по УСН и НДС) не предусмотрена уплата НДС с отгруженных, но не оплаченных товаров (работ. услуг) при переходе на УСН.

    МНС думает наоборот. Решать Вам.
    Best regards, Михаил

  10. #10
    Злой бух
    Регистрация
    23.09.2003
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    310
    rifco, а до упрощенки НДС у Вас по отгрузке или оплате считался ?
    Если по отгрузке - то смело забейте на НДС в платежке.
    Если по оплате - то..... тут решать Вам. Я бы не стал платить. Им чтобы это все выявить - надо прийти с проверкой. И найти. И доказать в суде. А т.к. вопрос спорный - то далеко не факт что докажут !

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    18.12.2002
    Сообщений
    214
    Если бы по отгрузке, НДС был бы два года назад уплачен, и вопроса бы сейчас не было. НДС был по оплате. Более того, отгрузки формально не было. Работа была сделана, акты переданы заказчику, но из-за отсутствия у него денег и неясной перспективы все заморозилось и почти уже забылось на два года. А теперь вот по его инициативе состоялась и отгрузка, и оплата. То есть они вернули нам подписанный два года назад акт и заплатили.

    Вот и у меня есть большой соблазн не платить. Даже при проверке есть ненулевой шанс, что в тексты платежек и смотреть не станут. Но я решил спросить как раз чтобы услышать аргументы для возможных в перспективе споров с ИМНС.
    =
    Константин

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    rifco, посмотрИте Постановление ФАС СЗО от 28.04.01 № А56-2125/01.
    Доводы в Постановлении актуальны и сейчас (в смысле "не платить").
    Best regards, Михаил

  13. #13
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    имхо надо платить.
    Демидова Татьяна

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Best regards, Михаил

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15
    имхо надо платить
    Платить, однозначно Сами столкнулись с этой ситуацией: заказчик отказался с нами сотрудничать из-за того, что не сможет взять в зачет входной НДС, пришлось соглашаться, т.к. объект терять не хочется. Но возмущению моему нет и не будет предела. Ведь упрощенцы платят единый налог!!! И кому от этого легче еще подумать надо... И дураку понятно, что при переходе на УСНО никто не собирается 20 (18)% терять.
    С благодарностью, o.

  16. #16
    СПб
    Гость
    Интересно, у Вас появилась отгрузка 2002г.(дата акта). Получается, что выручка не была учтена своевременно, т.е. баланс был бы другим, да и в расчете прибыли этот акт должен был бы поучаствовать. Боюсь, при проверке дело НДСом не ограничится.

  17. #17
    Атания
    Регистрация
    17.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,464
    переходе на УСНО никто не собирается 20 (18)% терять
    В соседней ветке обсуждалась эта тема: НДС 18%(возврат), налог на прибыль 24% - если заказчик не убыточное предприятие, ему вполне нормально работается с уснщиками.

  18. #18
    аноном
    Гость

    Осторожно Как бы потом не заплатить больше во много раз

    [QUOTE=rifco]А есть ли критерий необходимости "добровольной уплаты НДС"?

    Мы находимся на "упрощенке"с начала образования.По договорам с выделенным НДС мы его перечисляем,при этом в зачет ничего не идет.Если не перечислять выделенный НДС налоговая при проверке начислит пени,штраф и взымет сумму НДС в двойном размере

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Полностью с Вами согласна.Возмутительное двойное налогообложение.Мы тоже строительная органиация и также теряем объекты ,если не платим НДС.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    09.06.2004
    Сообщений
    13
    Перешли на УСН с 2005. При реализации товара "старым" покупателям, они не захотели принимать сч/фактуры от нас без НДС. При этом директору было сказано, что с 2005 года появилась "УСН с НДС". Прочел этот топ, что-то похожее.
    Вопрос: могу ли я выписать покупателям сч/ф с НДС (получил к уплате НДС), при этом взяв НДС к зачету по покупке перепроданного товара ?

  21. #21
    Атания
    Регистрация
    17.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,464
    Кандид,обещанные изменения УСН+НДС не введены, ничего не изменилось.
    Взять в зачет ни при каких обстоятельствах нельзя. Выписать с/ф с НДС, уплатить его в бюджет, увеличив этим НДС свою выручку. можно Уплаченный в бюджет НДС нельзя взять в расход.
    (.... Я желаю всем счастья...)

  22. #22
    Аноним
    Гость
    До слез благодарна Вам, тому кто собрал все эти вопросы-ответы в одном месте. Прям вся извелась с этим НДС, ничего не понимаю в официальном языке писем МНС. А теперь от сердца отлегло. Мы платим 6% и спим спокойно. А тут нарисовался покупатель, ну оч.жирная птица, и ему никак без НДС. Теперь мы ему спокойно с/ф выставим с 18%, нам все равно выгоднее заплатить, чем без заказа остаться. СПАСИБОООО!!!!

    Вопрос Фомы-сомневающегося- а с остальных отгрузок точно не придется НДС заплатить?

    Ой, ну как я Вас всех тут таких умных люблю!
    С наступающей весной!

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2004
    Адрес
    Междуреченск
    Сообщений
    88
    Вот, коль про "добровольную уплату" НДС заговорили, я хочу тоже задать вопрос.
    Физическое лицо приобрело книгу наложенным платежом, т.е. я выслал эту книгу, а приблизительно через три недели с расчетного счета почтамта поступили деньги на счет от покупателя, который отправил их почтовым переводом.
    По ошибке бухгалтер почтамта выделила в назначении платежа НДС 18%, хотя книги облагаются НДС 10%, а т.к. я на упрощенке (д-р), то НДС вообще не облагается.
    Какие мои действия? Перечилсять сумму ошибочно исчисленного налога в бюджет?

  24. #24
    Атания
    Регистрация
    17.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,464
    Аноним, с остальных отгрузок нет оснований платить НДС.
    netperson, вы продавец, вы определяете цену. Проверьте документы, по которым отправляли, для подтверждения своей правоты
    (.... Я желаю всем счастья...)

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •