Посоветуйте, пожалуйста !
1С 8.1 Комплексная
Возвратная тара .
У нас она числится на сч.41 наряду с теми видами тары , которые продаются через документы реализации ...При заполнении закладки Тара на возвратную тару проводка делается Д76/контрагент К 41 / тара по залоговой стоимости (принятой продажной цене). На 76 сальдо взаиморасчетов очевидно и понятно, но 41 счет? У нас ведь на сч.41 эта тара оприходована как товар, наряду с прочим и себестоимость этого товара отлична (меньше) от залоговой стоимости ?? А программа замечательно суммы списывает , занижая себестоимость остатков тары на конец месяца ...
Может, как-то еще проводку построить дополнительно? Думала о Д91/1 К41 - по себестоимости , а Д76 К 91/2 - по залоговой стоимости, с выделением по сч. 91 этой разницы , но не относя на доходы-расходы за счет прибыли ?
Голову сломала ......