Добрый день. Случилось так, что нам пришлось контрагенту выставить счет-фактуру с выделением НДС. Сами мы являемся плательщиками УСН, доходы, за минусом расходов. Возник вопрос в заполнени декларации и платежного поручения на уплату НДС. Подскажите пожалуйста какие разделы декларации заполнять, строки, и есть ли принципиальные отличия в заполнении платежного поручения?