×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2011
    Сообщений
    4

    Списание очень старой незавершенки (+)

    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли ликвидировать незавершенку, которая понемногу копилась несколько лет (из зарплаты, аренды и т.п., услуг - не ценности, которые можно реализовать) за счет использования нераспределенной прибыли. Эта нераспределенная прибыль в большей своей части и уравновешивается незавершенкой, т.е. чтобы не было убытка часть затрат систематически сбрасывалась на незавершенку - получалась прибыль. Что можно сделать в этой ситуации? Фактически прибыль реальная = прибыль нераспределенная - 80% незавершенки.
    Система налогообложения - общая.
    Намекните, куда смотреть.
    Включение в состав затрат в этом году невозможно.
    Понедельник.

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,585
    НЗП, не давшее продукции (что производили то?) или по аннулированным заказам можно списать 91.2 - 20
    Можно и для налога на прибыль учесть (пп. 11 п. 1 ст. 265 НК РФ), но если не нужно, так по НУ не учитывайте.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2011
    Сообщений
    4

    (+)

    Спасибо. Если я правильно понял, то цепочка 20 - 91/2 - 99 - 84?
    Разрабатывали приборы, оказывали услуги по их ремонту.
    Про "Производство Не Давшее Результата" прочитаю еще раз.
    Понедельник.

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,585
    цепочка 20 - 91/2 - 99 - 84?
    Да, в итоге на 84 и попадет

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2011
    Сообщений
    4

    Еще вопрос (+)

    Если я эту старую 20 ликвидирую внутри бухучета, с соблюдением всех ритуалов и без покушения на налогооблагаемую базу, то претензий налоговая иметь не должна?
    Понедельник.

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,585
    Если я эту старую 20 ликвидирую внутри бухучета, с соблюдением всех ритуалов и без покушения на налогооблагаемую базу, то претензий налоговая иметь не должна?
    Не должна

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2011
    Сообщений
    4
    Спасибо.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    13.11.2010
    Сообщений
    54
    У меня тоже такой вопрос. В 2009г. появились затраты (з\п,есн, материалы и т.д.) мы подрядчики. Заказчики обещади что договор на этот объект будет, я затраты на 20 держала, потом на 97 счет перенесла. Уже 2010г. прошел а договора нет и думаю что уже не будет. Хочу списать их в расходы.
    1. Их списать на 91.2 можно?
    2. Нужен просто приказ руководителя или через инвентаризацию оформлять на 31.12.10?
    3. Для прибыли их необязатель ведь принимать, у нас и так убытки?

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,585
    1. Их списать на 91.2 можно?
    Да
    2. Нужен просто приказ руководителя или через инвентаризацию оформлять на 31.12.10?
    Приказ нужен, и по результатам инвентаризации тоже приказ нужен, если что надо списать
    3. Для прибыли их необязатель ведь принимать, у нас и так убытки?
    Не обязательно

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    13.11.2010
    Сообщений
    54
    Привет. Эти расходы для расходов для н\у принимать ведь нельзя? Разница м\у б\у и н\у большая. ПБУ 18 не применяем.

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,585
    Эти расходы для расходов для н\у принимать ведь нельзя?
    Можно. пп.11 п. 1 ст. 265

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •