×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Учет в автономии, закрытие счетов

    При составлении баланса, появилась разница на сумму МЗ 10 счет. Недодали проводку?Списать с 10 счета на 20 нельзя, это продукты питания, неизрасходованные еще. В строке актива 211 строка, в пассиве итого на нее идет разница. Какие проводки додать при закрытии года?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Уважаемый, давно пора начать с изучения матчасти.
    10 счета в автономном учреждении уже нет. И 20 тоже.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    При составлении баланса, появилась разница на сумму МЗ 10 счет. Недодали проводку?Списать с 10 счета на 20 нельзя, это продукты питания, неизрасходованные еще. В строке актива 211 строка, в пассиве итого на нее идет разница. Какие проводки додать при закрытии года?
    Разница между фактическим наличием и бухгалтерскими данными? Оприходуйте, как излишки

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    давайте сначала определимся -вы что делаете ?баланс за 2010 год по общехозяйственному плану счетов?
    если так, то вам в зеленый раздел

    если уже формируете вступительный баланс на 01.01.2011 по бюджетному плану счетов, то подробнее опишите проблему, потому что непонятно о чем речь,
    просто так никто никакую проводку не "дает" чтоб "закрылось"

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Разница между фактическим наличием и бухгалтерскими данными? Оприходуйте, как излишки
    разве речь идет о результатах инвентаризации? и потом как вы себе представляете оприходование излишков? Дт материалы Кт фин.результат? итого в активе и пассиве добавится одна и та же сумма, и что изменится? у человека актив с пассивом не идет

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,190
    в балансе актив не идет с пассивом... хм...
    навскидку, первое что нужно посмотреть:
    - незакрытые счета, которым положено быть закрытыми по закрытии месяца - например 26, 90-е...
    - если используется 1С - "кривые" проводки со счетом 00... - сальдо на счете 00?
    а не "додавать" (выражение то какое ) проводки.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •