Здравствуйте, подскажите пжл, проводки по импортному НДС. Если оплачено таможне 100 тыс, НДС по ГТД 80 тыс
Здравствуйте, подскажите пжл, проводки по импортному НДС. Если оплачено таможне 100 тыс, НДС по ГТД 80 тыс
[QUOTE=Ланн;53082888]Здравствуйте, подскажите пжл, проводки по импортному НДС. Если оплачено таможне 100 тыс, НДС по ГТД 80 тыс[/QUOД
Д60К51 100000
Д19К60 80000
нее, как-то так
Д 68 К 51 100 000 оплатили таможне
Д 19 К 68 80 000 отражен НДС по ввозимым товарам
Д 68 К 19 80 000 принят к вычету НДС
только Д 68 100 000, а должно быть 20 000
какой-то проводки не хватает. Подскажите пожалуйста
Все 100 тыщ НДСа? Или все же это авансовые платежи в таможню оформления, в сумме которых сидит, помимо НДС, сбор/пошлина?Если оплачено таможне 100 тыс
Все 100 тыс НДС.
Значит пишите письмо в таможню и возвращайте 20.
Тоня, у нас эти 20 тыс пойдут на следующую ГТД. Вопрос не этом. У меня по Д 68 100 тыс , а д.б 20 тыс![]()
А вы оплату таможне вешайте не на 68, вы же не налог оплачиваете. Он на 76 падает, а потом закрывается
Д 76 К 51 100 000 Оплата таможне
Д 68 К 76 80 000 Учтен НДС по ГТД
В результате у Вас остается болтаться 20 000 на 76 счете. 68 закроется
Не надо Вам трогать 68 сч. При расчетах с таможней используйте либо счет 60, либо 76. Перечислен аванс таможне:
Д 76 (Таможня) К 51 100000
А дальше, все как обычно при рассчетах со стороней организацией
Д19 К 76 (Таможня) 800000 - НДС
Когда будете закрывать квартал для подсчета НДС, зачтете и этот НДС, так как он у Вас оплачен
Д68.2 К 19 80000
А 20000 останутся у Вас дебиторской задолженностью Таможни
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)