×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.12.2010
    Сообщений
    3

    НДС по импорту

    Здравствуйте, подскажите пжл, проводки по импортному НДС. Если оплачено таможне 100 тыс, НДС по ГТД 80 тыс

  2. #2
    Аноним
    Гость
    [QUOTE=Ланн;53082888]Здравствуйте, подскажите пжл, проводки по импортному НДС. Если оплачено таможне 100 тыс, НДС по ГТД 80 тыс[/QUOД


    Д60К51 100000
    Д19К60 80000

  3. #3
    Аноним2
    Гость
    нее, как-то так

    Д 68 К 51 100 000 оплатили таможне
    Д 19 К 68 80 000 отражен НДС по ввозимым товарам
    Д 68 К 19 80 000 принят к вычету НДС

    только Д 68 100 000, а должно быть 20 000
    какой-то проводки не хватает. Подскажите пожалуйста

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Если оплачено таможне 100 тыс
    Все 100 тыщ НДСа? Или все же это авансовые платежи в таможню оформления, в сумме которых сидит, помимо НДС, сбор/пошлина?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    21.12.2010
    Сообщений
    3
    Все 100 тыс НДС.

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Значит пишите письмо в таможню и возвращайте 20.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    21.12.2010
    Сообщений
    3
    Тоня, у нас эти 20 тыс пойдут на следующую ГТД. Вопрос не этом. У меня по Д 68 100 тыс , а д.б 20 тыс

  8. #8
    Клерк Аватар для nata_fed_
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    38
    А вы оплату таможне вешайте не на 68, вы же не налог оплачиваете. Он на 76 падает, а потом закрывается
    Д 76 К 51 100 000 Оплата таможне
    Д 68 К 76 80 000 Учтен НДС по ГТД

    В результате у Вас остается болтаться 20 000 на 76 счете. 68 закроется

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2002
    Сообщений
    114
    Не надо Вам трогать 68 сч. При расчетах с таможней используйте либо счет 60, либо 76. Перечислен аванс таможне:
    Д 76 (Таможня) К 51 100000
    А дальше, все как обычно при рассчетах со стороней организацией
    Д19 К 76 (Таможня) 800000 - НДС
    Когда будете закрывать квартал для подсчета НДС, зачтете и этот НДС, так как он у Вас оплачен
    Д68.2 К 19 80000
    А 20000 останутся у Вас дебиторской задолженностью Таможни

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •