Добрый день, вопрос о программе, но он не технического характера, поэтому позволю себе задать вопрос в этой ветке. Заполняю в программе "Возмещение НДС" разделы 7 и 8. В разделе 7 "Сведения о договорах с иными лицами я заношу данные из ОСВ 19.07, где "хвостики" НДС после распределения "висят"? То есть здесь и суммы будут в распределенной пропорции, и НДС - правильно? В разделе 8 "Сведения о РОССИЙСКИХ (белорусских, казахских) поставщиках" - у меня только одна позиция экспортирована, которая от российского поставщика, остальные импортированы нами от немецких, итальянских поставщиков. Информацию о них не указывать, получается? Правильно я поняла, что сумма НДС по этой программе должна совпасть с разделом 4 декларации, чего не выйдет, если не будет информации об иностранных поставщиках. Большое спасибо, очень надеюсь на помощь.