Уважаемые коллеги. Помогите по следующему вопросу:
Мы заключаем договор о приобретении оборудования, которое впоследствии будет безвозмездно передано учебному центру. Допустим сумма 118, в т.ч. НДС 18. Как отразить данную операцию в учете: через 07 или 41? И как начислить в этом случае НДС: к возмещению не берем - это понятно (поскольку оно не относится к производственной деятельности и предназначено для перепродажи), а вот к уплате в бюджет на какую сумму мне нужно начислить НДС - на всю (118) или за минусом, который нам предъявят (т.е. на 100)? Заранее благодарю всех за помощь.