×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Focusник Аватар для Desperado
    Регистрация
    27.02.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,877

    Излишне удержанный НДФЛ

    1С ЗУП 2.5.26.3

    Работнику за декабрь 2009 г. был начислен полный оклад, хотя несколько дней он был на больничном. В феврале 2010 г. был оплачен его больничный за декабрь 2009 г. Соответственно документом "Начисление зарплаты" за эти дни было сторнированно чать начислений. Оплата по больничному получилась меньше, чем заплата. Оказалось, что излишне был удержан НДФЛ, который в документе "Начисление зарплаты" был отражен с минусом за период "декабрь 2009 г.".
    В карточке НДФЛ за 2010 г. сейчас у меня так:
    на начало налогового периода долг по налогу за налоговым агентом - 509
    за февраль Долг по налогу за налогоплательщиком - 509
    Долг по налогу за налоговый период - За налоговым агентом - 509

    Как теперь правильно отразить всё в 1С? Ввести документ "Возврат НДФЛ"? Какой месяц в нем указать в графе "Возврат за"?
    Подскажите, пожалуйста.

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    Отчет по НДФЛ вы на этого чела с какими данными сдали за 2009 год?

  3. #3
    Focusник Аватар для Desperado
    Регистрация
    27.02.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,877
    Было сдано за 2009 г. так:
    Доход 61476.30 Исчислено 7992 Удержано 7992

    Должно быть так:
    Доход 57563.26 Исчислено 7483 Удержано 7992

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    Было сдано за 2009 г. так:
    Доход 61476.30 Исчислено 7992 Удержано 7992
    так может сделать премию на разнице в декабре и не надо ниче переделывать и отчет пересдавать, а есн как с пенсионным сдавали?

  5. #5
    Focusник Аватар для Desperado
    Регистрация
    27.02.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,877
    По ЕСН база 61476.30. Но она же, вроде, не корректируется.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    Но она же, вроде, не корректируется.
    ка это, вы же начисления уменьшаете, значит и база для ЕСН уменьшается

  7. #7
    Focusник Аватар для Desperado
    Регистрация
    27.02.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,877
    При уточнении налоговой базы работника в текущем отчетном периоде в связи с излишне начисленными выплатами за прошедший отчетный период корректировка налоговой базы предыдущего периода по ЕСН не производится и уточненный расчет за предыдущий отчетный период не представляется. (Письмо Минфина РФ от 06.03.2007 г. № 03-04-06-02/38)

  8. #8
    Focusник Аватар для Desperado
    Регистрация
    27.02.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,877
    Премию за декабрь провести невозможно.
    Корректировка отчета по НДФЛ законодательством не предусмотрена.
    Как же решить эту проблему в соответствии с законодательством?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    из бывшей гл. 24 НК (ЕСН)
    Налоговым периодом признается календарный год.
    Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
    это к
    Письмо Минфина РФ от 06.03.2007 г. № 03-04-06-02/38)
    у вас корректировка не отчетного, а налогового периода.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    Премию за декабрь провести невозможно.
    почему?

  11. #11
    Focusник Аватар для Desperado
    Регистрация
    27.02.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,877
    Никто не будет подписывать приказ о премировании декабрем 2009 г.
    Тем более тогда бухотчетность не будет соответствовать.

    Я хочу всё исправить в текущем периоде, когда это обнаружено.

    Получается, надо править отчеты по персучету? А как править по НДФЛ?

  12. #12
    Focusник Аватар для Desperado
    Регистрация
    27.02.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,877
    Теперь обнаружил, что программа еще по двум сотрудникам неверно рассчитала НДФЛ: удержала меньше, чем нужно в 2009 г. Что с этим делать?
    Ввел документ "Перерасчет НДФЛ" за 2009. Доудержались суммы налога. Правильно?
    Но один сотрудник уволен. Может ли он просто в кассу внести сумму доудержанного НДФЛ?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    23.12.2009
    Сообщений
    43
    Может ли он просто в кассу внести сумму доудержанного НДФЛ?
    Насколько я знаю - может.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •