Здравствуйте!
Поставщик выписал накладную от 03.09.10, а счет-фактуру от 07.09.10.
Мы отгрузили клиенту товар по накладной 03.09.10 и вот вопрос, а какой датой им выписывать счет-фактуру, ведь ГТД я получается только 07.09.10 г. узнала?
Нужно ли мне поступать товар сначала без НДС, а потом отдельным документом начислять НДС? каким образом это можно сделать в 1с 7.7? убрать галку счет-фактура?А НДС начислить бух справкой?