Добрый день! Подскажите что делать? Сейчас обнаружила, что в 1 кв. в книге покупок стоит одно и то же поступление 2 раза, Как-то просмотрела, вовремя упустила.
Как сейчас поступать?
Добрый день! Подскажите что делать? Сейчас обнаружила, что в 1 кв. в книге покупок стоит одно и то же поступление 2 раза, Как-то просмотрела, вовремя упустила.
Как сейчас поступать?
Учусь
Доплист к книги покупок с минусом и уточненка.Как сейчас поступать?
Творю, но за последствия не...
и сначала пени и налог доплачиваете, а уж потом уточненка.
у меня 2300 недоплата. Сумму делим на 3 месяца. Получается 766,66 нужно было уплатить до 20 апреля, 20 мая, 20 июня. С этих данных и пени считаем, правильно?
Учусь
20.04 с 766,67
20.05 с 1533,34
с 21.06 с 2300
Творю, но за последствия не...
Нет не правильно - недолата с 20.04.2010 по 19.05.2010 - 766,66 , недоплата с 20.05.2010 по 19.06.2010 -15332,32,недоплата с 20.06.2010 по день уплаты - 2300.
Спасибо, получается пени я самостоятельно уплачиваю+ недоплату, а уточненку на след день?
Учусь
можно и позднееуточненку на след день![]()
Творю, но за последствия не...
сроки не установлены для подачи уточненки. Главное чтоб это было до выявления недоимки или назаначения ВНП
Творю, но за последствия не...
Спасибо,
а Доплист к книге покупок с минусом - как это?
Учусь
просто, ставите цифры с минусом и итог будет меньше
Творю, но за последствия не...
можно еще уточнить.
Я оставляю то, что уже имеется, а доп. лист прикладываю с тем минусом, что лишнее. Только вот это, наверное, в 1С придется вручную делать? Так я все автоматически заполняла.
Учусь
Почему вручную, есть там галочки для формирования доплистов.
Творю, но за последствия не...
а перепроводить нужно формирование книги покупок?
Пожта, пошагово![]()
Учусь
Вот этим уже давно не занимался,![]()
Творю, но за последствия не...
старую книгу покупок не нужно перепроводить. заводите новую, цифры указываете с минусом, ставите галочку и рядом с ней дату, когда ошибочно была сделана лишняя запись.
Спасибо, значит сторнировать док. поступления не нужно?
Учусь
А у вас и поступление задвоилось? Тогда и его сторнировать.Спасибо, значит сторнировать док. поступления не нужно?
Т.е. Я сначала делаю доп.лист к книге покупок., а потом сторнирую тот док. Правильно? Перепроводить зактрыие месяца или формирование книги покупок?
Учусь
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)