Наша фирма на УСН с 01.01.04. Я думаю все-таки восстановить НДС только по сч. 97, а по 01 и 10 - нет. Декларацию по НДС за 4 кв. уже сдали (с вычетом НДС по РБП). Как теперь быть: сдать уточненный расчет за 4 кв. по старой форме, просто уменьшив сумму НДС к вычету или сдавать уже новую декларацию за январь (1 кв.) с отражением суммы к восстановлению по строке 370 новой декларации? Но ведь мы уже не являемся плательщиками НДС, значит и декларацию за январь (или 1 кв.) подавать не можем?