×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    06.10.2009
    Сообщений
    57

    Косяк по кассе! Помогите!

    Кассир пробил чек на 10 000 рублей, вместо 1 000 рублей. Чек соответственно отдала клиенту. Заметила ошибку после снятия z-отчета. Что теперь делать?
    Как исправить ошибку?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    24.02.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    137
    OLGA335417,
    Возьмите объяснительную от кассира, составьте акт формы КМ-3.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    06.10.2009
    Сообщений
    57
    [QUOTE=ElenaZ65;54045934]OLGA335417,
    Возьмите объяснительную от кассира, составьте акт формы КМ-3.[/QUOT
    Спасибо большое.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    06.10.2009
    Сообщений
    57
    Цитата Сообщение от ElenaZ65 Посмотреть сообщение
    OLGA335417,
    Возьмите объяснительную от кассира, составьте акт формы КМ-3.
    Хочу уточнить пару моментов:
    1. 20,05,13 - бухгалтер(я) в 1С делаю РКО на сумму ошибочно пробитого чека???? прикладываю АКТ КМ-3 и объяснительную кассира!!!
    2. 20,05,13 - нужно пробить по ККМ чек на правильную сумму в 1 000 рублей????? куда потом деть этот чек?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    22.10.2009
    Сообщений
    441
    У нас тоже была такая ситуация, но мы забрали чек пробитый на большую сумму у Покупателя и прикрепили к КМ-3.
    А Покупателю выбили новый чек и отдали.

  6. #6
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от OLGA335417 Посмотреть сообщение
    20,05,13 - бухгалтер(я) в 1С делаю РКО на сумму ошибочно пробитого чека???? прикладываю АКТ КМ-3 и объяснительную кассира!!!
    2. 20,05,13 - нужно пробить по ККМ чек на правильную сумму в 1 000 рублей????? куда потом деть этот чек?
    Делаете ПКО сразу на правильную сумму. РКО не надо. К КМ-6 приложить КМ-3

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    22.10.2009
    Сообщений
    441
    Напишу дальше , по совету.
    1. В журнале кассира за 20.05.2013 сделать исправление в гр.11 и гр.14 (13 у нас не заполняется).
    Зачеркнуть 10000 и поставить 1000. Написать Исправлено, дата, подпись.
    2. В гр.15 поставить 10000
    3. Вносятся изменения в КМ-6 и кассовую книгу, если там было неправильно.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •