×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.05.2006
    Адрес
    г. Самара
    Сообщений
    298

    Вопрос Вод начальных остатков по 41 счету - налоговый учет

    Может кто подскажет:
    В какой корреспонденции вводятся начальные остатки по 41 счету в налоговом учете?
    В бух. учете - это вспомогательный "000".
    А в налоговом плане счетов его нет. Какой ставить счет по кредиту непонятно.

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2006
    Сообщений
    78
    Налоговые счета - забалансовые.Им корсчет не нужен никакой

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    10.05.2006
    Адрес
    г. Самара
    Сообщений
    298
    В этом случае в оборотно-сальдовой ведомости налогового учета сальдо на начало периода(года) по ДЕБЕТУ и КРЕДИТУ разные. Такого же не может быть. ДЕБЕТ должен быть равен КРЕДИТУ. Вот в чем вопрос.

  4. #4
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    ну поставте ПВ тогда
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    10.05.2006
    Адрес
    г. Самара
    Сообщений
    298
    Naumov, спасибо Вам!
    Хоть оборотка стала похожа на нормальную.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    532
    Зря. У вас всё равно в оборотно-сальдовой ведомости по налоговому учету не будет равенства дебета и кредита (не при вводе остатков, а вообще при реальной деятельности). Так как при ведении налогового учета не используется принцип двойной записи, т.е. большинство проводок выполняются только по одному счету.
    С уважением, Алексей.

  7. #7
    Клерк Аватар для Analit
    Регистрация
    25.01.2008
    Адрес
    Нижнекамск
    Сообщений
    45
    Обычно корсчет оставляют пустым, в этом случае

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    10.05.2006
    Адрес
    г. Самара
    Сообщений
    298
    Программа его и оставляет пустым. Только как-то некрасиво получается. Хотела как лучше.
    Я просто только с этого года перешла на восьмерку, и как будет в дальнейшем с НУ в программе пока не знаю. Просто наткнулась на это ненесовпадение БУ с НУ и решила исправить. Прислушалась к Naumov, в пока получилось краше.

  9. #9
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    да собственно нет причин гнатся за равенством оборотов.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    10.05.2006
    Адрес
    г. Самара
    Сообщений
    298
    Вообщем согласна.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2009
    Адрес
    Пятигорск
    Сообщений
    597
    Ввожу начальные остатки по НУ (перешли с УСН на ОСНО), программа 1С-8.1, не могу понять в столбце "Партия (документ поставки)" какие данные надо писать? Выходит табличка -документ расчетов с контрагентом, выбираю поставщика, от которого товар пришел, № договора, а входящий номер - это что? № и дата документа поступления? И второй вопрос - заполнила документ Ввод остатков, провожу его, а там пишут - "В строке номер "91" табличной части: Количество по партии не соответствует количеству по счетам-фактурам (табличная часть "Данные по счетам-фактурам")"

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •