А если на ОСНО и из расчета налога (раздел 3) есть сумма к уплате (ндс от реализации минус таможенный ндс и ндс, предъявленного продавцами\исполнителеями), то это идет полностью в строку 040 (сумма налога к уплате в соответствии с п. 1 ст. 173)?
т.е. в строку 030 (сумма налога к уплате в соответствии с п. 5 ст. 173) ничего не пишится?