Добрый день! Я работаю в фирме розничной торговли ЕНВД+ОСНО, несколько обособленных подразделений. Сейчас следующая проблема: я делаю приход товара (на главный склад). Товар покупаем с НДС. Соответственно у меня он попадает на 19 счет. Но раз реализовать этот товар с точки на ЕНВД я не должна принимать его к зачету. Как быть?
Помогите пожалуйста, не понимаю принцип организации раздельного учета в данной ситуации![]()