Пришло письмо из ИФНС с просьбой пояснить в связи с чем у нас выявлено значительное (более 20%) расхождение налоговой базы за 9 месяцев ФБ и ФСС, отраженной по строке 0100 в гр.3 и гр4 Раздела 2. Организация только начала работать на 1 месяц заключила с физ. лицами договора-подряда на выполнение опред. работ (суммы большие). Соотвественно не начислили мы ФСС и Страхование от НС, а все остральное начислили.
Это что же получаеться если мы наняли физ.лиц на месяц заплатили им денежку и все налоги (по закону), составили декларацию и сдали ее, Но неугодили ИФНС декларацией, то доначислять и платить неположенные налоги?![]()