Подскажите начинающему бухгалтеру....
Турист (юридическая организация) просит документы на перечисленные на тур средства. Я должна выписать акт оказанных услуг и сделать проводку Д62 К90.1 - но это же не является нашим доходом???
А если была еще предоставлена скидка, как быть? какой документ?
Совсем запуталась
и счет-фактуру? Я так понимаю счет-фактура будет без НДС, поэтому в книгу продаж не попадает???