Добрый день, прошу помощи в оприходовании ден. средств от курьерки. Работаем по УСН 6%, бух учет ведем полностью.
Курьерка доставляет отправления, принимает деньги у клиентов, при этом Мы выписываем счета на конкретного клиента (физ.лица). Далее из полученных средств курьерка вычитает стоимость своих услуг и переводит их нам (при этом предоставляется только отчет об отправлениях и стоимости услуг - это даже не Акт об оказании услуг).
В итоге имеется: несколько счетов и накладных выписанных клиентам с их подписями, есть сумма денег полученная от курьерки меньшая чем задолженность клиентов и некоторый "отчет". Как списать дебиторку с клиентов ? оприходывать платеж от курьерки и что писать в КУДиР.
Спасибо, кажется тема актуальная.