×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    03.07.2009
    Сообщений
    9

    Получили имущество из казны

    Бюджетное учреждение (федеральный бюджет) получило из казны в оперативное управление помещение в административном здании. Распоряжение от января 2009г. Въехали, подписали ОС-1, отправили в Росимущество. Подписанные акты вернулись в декабре 2009г. Вопрос:
    1. Какой датой ставить на бюджетный учет - начислять амортизацию - с какого периода начислять налог на имущество
    2. из акта ОС понять сколько помещение находилось в казне невозможно, но мы ведь обязаны начислить амортизацию за этот период.

    Кто сталкивался с подобной ситуацией поделитесь опытом.

  2. #2
    tat9718204
    Гость
    Какой датой ставить на бюджетный учет
    - не раньше чем дата утверждения актов Росимуществом
    начислять амортизацию
    в акте все реквизиты д.б. заполнены и в том числе д.б. указано сколько имущество находилось в казне от этого и отталкиваться.
    с какого периода начислять налог на имущество
    С момента принятия имущества на баланс.

    Если что не понятно уточните в Росимуществе.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    03.07.2009
    Сообщений
    9
    Дата утверждения Росимуществом - апрель 2009, нам акты возвращены в декабре 2009. Если принимать апрелем, то попадаем на доначисление амортизации и перерасчет налога на имущество.

  4. #4
    tat9718204
    Гость
    Не узнавали какой датой Росимущество у себя сняло это имущество с учета.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    03.07.2009
    Сообщений
    9
    Там проблема с постановкой этого имущества на учет, поэтому и акты у себя продержали до конца года. Так что, даты принятия в казну и снятия с учета в Росимуществе не сообщают. Пишем официальный запрос. Но как поступить самим чтоб минимизировать последствия?

  6. #6
    tat9718204
    Гость
    Извечный вопрос....
    Когда все начнут вести учет казны должным образом....
    По опыту скажу,найдите точки соприкосновения с Росимуществом и отталкивайтесь от их дат.В противном случаи они сделают, как им надо,а Вы потом будете исправлять под них.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    03.07.2009
    Сообщений
    9
    Они определились - апрель. Нам делать корректировки в учете с апреля? Или единовременно поставить на учет и начислить амортизацию (+ доначислить налог на имущество), с пометкой, что документы получены в декабре?

  8. #8
    tat9718204
    Гость
    Конечно задним числом это не нормально, все операции д.б. проведены в хронологическом порядке если Вы получили официально документы декабрем и на то есть подтверждение проведите декабрем доначислите амортизацию и налог на имущество(сдайте уточненку по имуществу).И сверьтесь с Росимуществом, как они отразили в справке по консолидированным расчетам это имущество.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Спасибо! Shipshape

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •