×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 30 из 30
  1. #1
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073

    Сдача уточненки

    Я поняла, что не понимаю логики уточненки. Предположим во втором квартале я провела услуги (например, услуги Интернета), которые должны были быть проведены в 1 квартале 2009 г. Провожу в текущем отчетном периоде. А уточненную декларацию каким образом показывать? Ведь эти расходы у меня будут в декларации за 2 квартал?
    Поделиться с друзьями
    Я не волшебница... Я только учусь...

  2. #2
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Melindachelsi, какую уточненку собираетесь подавать, по налогу на прибыль?

  3. #3
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Уточненку по НДС. По прибыли, если я правильно понимаю, сдавать уточненку не нужно (только если за год), т.к. все выровняется в расчете за полугодие.
    Я не волшебница... Я только учусь...

  4. #4
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    А почему уточненку по НДС тогда подаете, если не учли в 1 квартале?

  5. #5
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Так читаю потому что и видимо неверное трактую. Проводим в текущем периоде, а за 1 квартал подаем уточненку? Но логически в голове не складывается - это как?
    Я не волшебница... Я только учусь...

  6. #6
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Вычеты производятся после принятия на учет ТРУ (п.1 ст.172 НК РФ)... Когда вы их на учет приняли?

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    это как?
    Это уточнение в сторону уменьшения налоговой базы по НДС за 1 кв. потому, как право на вычет вы (видимо) имели, но им не воспользовались.

  8. #8
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Хочу принять к учету в текущем (2) квартале? Но уточненка то тогда зачем?
    Я не волшебница... Я только учусь...

  9. #9
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Цитата Сообщение от Melindachelsi Посмотреть сообщение
    Хочу принять к учету в текущем (2) квартале? Но уточненка то тогда зачем?
    не путайте бух.проводки и налоговый учет.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    А почему позже проводите-то? поздно сч-ф поступил? Если нет доказательств ( напр, конверта), поставьте свой вх № и спокойно проводите 2-м кварталом.

  11. #11
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    не путайте бух.проводки и налоговый учет.
    А вы мне на моем примере поясните в данной ситуации разницу. Я не понимаю.
    Я не волшебница... Я только учусь...

  12. #12
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Забыли провести документ на 100 руб., датированный 31.01.09, проснулись только в мае. В БУ маем делаете проводки, по НДС сдаете уточненку за 1 кв., по прибыли учитываете этот расход в декларации за полугодие.

  13. #13
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Забыли провести документ на 100 руб., датированный 31.01.09, проснулись только в мае. В БУ маем делаете проводки, по НДС сдаете уточненку за 1 кв., по прибыли учитываете этот расход в декларации за полугодие.
    Тоня а какие проводки (например, услуги, которые в нормальных условиях я провожу как Д44.1 - К60.1)? Дату какую ставлю? И каким образом у меня эта цифра не попадет в декларацию за 2 квартал?
    Я не волшебница... Я только учусь...

  14. #14
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Melindachelsi, дата проводки 68-19 майская, но осуществляется документом "Запись в книгу покупок -доп.лист"

  15. #15
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Ух, блин, ну хоть какой-то просвет и конкретика.

    Запись книги продаж я так понимаю майская, а дата и номер счета-фактура, я так понимаю, фактическая (то бишь февральская). А благодаря чему она попадет в 1 квартал (дате счета-фактуры)?
    Я не волшебница... Я только учусь...

  16. #16
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    И еще: я так понимаю документ "Запись в книгу покупок - доп. лист" не отменяет документа "Услуги сторонних организаций", проведенного маем?
    Я не волшебница... Я только учусь...

  17. #17
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    а какие проводки (например, услуги, которые в нормальных условиях я провожу как Д44.1 - К60.1)
    А в мае возникли не нормальные условия? Расходы перестали быть расходами на продажу?

  18. #18
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    А в мае возникли не нормальные условия? Расходы перестали быть расходами на продажу?
    Я конечно понимаю, что вы тут все шибко умные, но я же тоже хочу стать такой, потому и задаю вопросы. Можно поконкретнее.
    Я не волшебница... Я только учусь...

  19. #19
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Цитата Сообщение от Melindachelsi Посмотреть сообщение
    И еще: я так понимаю документ "Запись в книгу покупок - доп. лист" не отменяет документа "Услуги сторонних организаций", проведенного маем?
    это вообще разные документы и в них разные проводки

  20. #20
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Цитата Сообщение от Melindachelsi Посмотреть сообщение
    Я конечно понимаю, что вы тут все шибко умные, но я же тоже хочу стать такой, потому и задаю вопросы. Можно поконкретнее.
    можно.
    есть расходы, а есть вычеты НДС
    с расходами от того что они приняты в мае, а не в феврале ничего не происходит, все проводки те же.
    а вот право на вычет НДС у вас формально возникло в феврале, но вы ошибочно не отразили документы. поэтому исправляете в мае. бух.проводки в мае, уточненка по НДС за 1кв. по прибыли можно не уточняться, т.к. исправления не приводят к увеличению н/облагаемой базыи увеличению налога к уплате.

  21. #21
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Теперь рассказываю, что я для себя уяснила, а вы скажите, права я или нет:
    1. Первым делом делаю поступление услуги документом "Услуги сторонних организаций" в мае (проводки Д44.1-К60.1, Д19.3 - К60.1).
    2. Вторым делом делаю (уж простите за тавтологию) маем документ "Запись книги покупок - доп. лист", но дату счета-фактуры указываю февральскую, благодаря чему у меня вычет по НДС попадет в 1 квартал, а во втором квартале будет отсутствовать. Я по новой распечатаю декларацию по НДС за 1 квартал и сдам.
    Я не волшебница... Я только учусь...

  22. #22
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Все правильно уяснили.
    Я по новой распечатаю декларацию по НДС за 1 квартал и сдам.
    Только не сданную распечатаете "по новой", а уточненную с циферкой 3 в окошке Вид документа.

  23. #23
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Тоня, только обрадовалась. И опять - а какая у меня несданная, которую распечатываю по новой?
    Я не волшебница... Я только учусь...

  24. #24
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Уточненная декларация за 1 кв. Не надо в программе перезаполнять уже сданную первичную декларацию, надо создать новую
    с циферкой 3 в окошке Вид документа.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    16.05.2009
    Сообщений
    15
    помогите! как правильно сделать уточненную декларацию? На разницу между тем что было и стало, или на новую сумму?
    Последний раз редактировалось Andyko; 19.06.2009 в 08:49. Причина: красный цвет использовать нельзя

  26. #26
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    На новую сумму

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    16.05.2009
    Сообщений
    15
    спасибо!

  28. #28
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Уточненная декларация за 1 кв. Не надо в программе перезаполнять уже сданную первичную декларацию, надо создать новую
    Не внимательно прочитала. Это я поняла, что создаем новый уточненный вариант.
    Я не волшебница... Я только учусь...

  29. #29
    КрысЮлька
    Гость

    Осторожно Уточненка

    Подскажите. Если декларация по НДС за 1й кв. сдана, а во 2м выявились изменения, из-за который НДС к уплате даже уменьшился, то обязаны ли мы подавать уточненку?

  30. #30
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Из-за чего уменьшилась?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •